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	<title>Manuais/Comercial/Pedidos/Cadastro - Histórico de revisão</title>
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		<title>Administrator: /* 2.1. Restrições */</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;2.1. Restrições&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
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		<title>Administrator em 15h30min de 2 de agosto de 2023</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;**2.5. E-mail&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;**2.5. E-mail&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Administrator</name></author>
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		<id>https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/Comercial/Pedidos/Cadastro&amp;diff=1464&amp;oldid=prev</id>
		<title>Administrator em 16h54min de 11 de julho de 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/Comercial/Pedidos/Cadastro&amp;diff=1464&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-07-11T16:54:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/Comercial/Pedidos/Cadastro&amp;amp;diff=1464&amp;amp;oldid=115&quot;&gt;Mostrar alterações&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Administrator</name></author>
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		<id>https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/Comercial/Pedidos/Cadastro&amp;diff=115&amp;oldid=prev</id>
		<title>Administrator: Importacão de dados via API</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://suprawiki.com.br/index.php?title=Manuais/Comercial/Pedidos/Cadastro&amp;diff=115&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-06-01T15:13:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Importacão de dados via API&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{toc depth=&amp;quot;1&amp;quot;/}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 1.Finalidade =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A rotina de venda antecede o processo de emissão da Nota fiscal. Além da formalização da proposta, essa etapa registra todas as variáveis acordadas no ato da comercialização. O pedido de venda também é uma ponte para o processo da separação dos produtos, expedição e faturamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 2. Parâmetro =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O acesso ao parâmetro com as configurações do pedido se dá através do menu **Ferramentas &amp;gt; Configuração de Parâmetros &amp;gt; Pedido**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-1.png||height=&amp;quot;458&amp;quot; width=&amp;quot;277&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-2.png||height=&amp;quot;525&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A aba Proposta possui quatro sub abas laterais: **Restrições, Padrão, Impressão, Geral e E-mail.**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2.1. Restrições ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Estoque negativo:**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Permitir estoque negativo: **se a opção estiver selecionada, fica permitido fazer pedidos e realizar a expedição sem possuir a quantidade em estoque (se o produto não possui controle de lote).&lt;br /&gt;
* **Bloquear estoque negativo: **não permite fazer pedidos sem ter a quantidade desejada em estoque.&lt;br /&gt;
* **Baixar até zerar: **permite que sejam realizados os pedidos sem ter a quantidade em estoque.  A expedição é realizada apenas até zerar o estoque, ou seja, fará o pedido sem a quantidade, mas não conseguirá dar baixa na expedição e por consequência não irá faturá-lo antes de dar entrada com a quantidade solicitada na venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Cliente em débito:**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Liberar: **marcando essa opção, será possível realizar a inclusão e gravação do pedido para cliente que possui débitos.&lt;br /&gt;
* **Bloquear: **não permite nem selecionar o cliente na inclusão de um pedido de venda**.**&lt;br /&gt;
* **Solicitar senha: **permite a seleção do cliente para geração de um cliente com débitos, porém, solicita uma senha e só o usuário que tem a permissão consegue fazer a liberação. A permissão é liberada em Ferramentas&amp;gt; Usuários&amp;gt; Permissões &amp;gt; Financeiro, como mostra imagem abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-3.png||height=&amp;quot;393&amp;quot; width=&amp;quot;655&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso o vendedor não tenha essa permissão, na gravação do pedido a situação passará para “Pendencia Financeira” e somente o usuário que tenha a permissão consegue liberar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Liberação de Pendências**:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este campo mostra as diversas situações que o pedido pode ficar pendente e qual o tipo de liberação será necessário. Existem também duas opções abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Liberar Cliente em Débito na Quitação do Contas a Receber:** caso esteja selecionada, o pedido com pendência financeira por causa de cliente em débito só poderá ser liberado após a quitação do documento pendente do cliente.&lt;br /&gt;
* **Liberar Pedido com Situação Cadastrado: **habilitando esta opção, todo pedido realizado ficará com a situação “Cadastrado” e precisará de liberação para ficar disponível para expedição. Obs.**: **somente será habilitada se na aba geral, desse parâmetro, estiver marcada a opção “Efetivação”.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Documentação a ser verificada:**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Campo destinado para informar os documentos que devem ser verificados (existência e/ou validade, no cadastro do produto), no momento da gravação do pedido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Cliente inativo:**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
É considerado inativo, cliente que não efetua compras na empresa em determinada quantidade de dias e com esse parâmetro o usuário informa a quantidade de dias que para a empresa é considerada a inatividade, isso faz que ao realizar um pedido para o cliente inativo seja solicitada a senha para liberação do pedido. A permissão para liberação é definida por usuário (imagem abaixo):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-4.png||height=&amp;quot;401&amp;quot; width=&amp;quot;655&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
E marcando a opção “Liberar p/ todos os vendedores’’, ao lado do filtro de dias, não será solicitada a permissão do usuário.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Controle de lote:**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:1588715635666-927.png||height=&amp;quot;130&amp;quot; width=&amp;quot;308&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neste campo poderá ser definido o bloqueio do lote vencido ou bloquear um lote x dias antes de seu vencimento. Também é possível definir um bloqueio de alteração de lote para seguintes clientes: Órgão Público, Órgão Privado e Outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Obs.: **Estas informações são definidas no cadastro de cliente, na aba fiscal:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-6.png||height=&amp;quot;83&amp;quot; width=&amp;quot;368&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2.2. Padrão ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na aba padrão são definidas as informações padrões a serem preenchidas automaticamente no momento da inclusão do pedido de venda e devoluções:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-7.png||height=&amp;quot;222&amp;quot; width=&amp;quot;655&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2.3. Impressão ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-8.png||height=&amp;quot;289&amp;quot; width=&amp;quot;455&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aba destinada para definir as opções que virão marcadas automaticamente no momento da impressão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2.4. Geral ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-9.png||height=&amp;quot;313&amp;quot; width=&amp;quot;655&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esta aba possui opções gerais, que permitem algumas flexibilizações nos pedidos. Suas funcionalidades podem ser vistas no manual de **//Parâmetros//**.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**2.5. E-mail**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-10.png||height=&amp;quot;273&amp;quot; width=&amp;quot;649&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta aba será configurado a forma de envio de e-mail, o formato e a identificação.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 3. Tipos de Pedido =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para a geração de pedido é necessária a criação de um tipo de pedido em **Tabelas &amp;gt; Comercial &amp;gt; Tipos de Pedido:**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-11.png||height=&amp;quot;311&amp;quot; width=&amp;quot;484&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-12.png||height=&amp;quot;443&amp;quot; width=&amp;quot;655&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na janela deve ser informado o nome (definido de acordo com a operação do pedido), o tipo de operação, se irá ou não movimentar o estoque e qual tipo de movimento (saída ou entrada) e quando ocorrerá a concretização do pedido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Opções:**&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Gerar Faturamento: **quando marcada, automaticamente será gerado o faturamento (Contas a Receber).&lt;br /&gt;
* **Solicitar Senha:** define a obrigatoriedade de permissão para gravação deste tipo de pedido.  Essa opção é sugerida para pedidos especial, como: Demonstração etc. A permissão é por usuário e a mesma é definida em **Ferramentas &amp;gt; usuários &amp;gt; aba permissões &amp;gt; aba vendas&amp;gt; marcar Supervisor de vendas.**&lt;br /&gt;
* **Gerar comissão: **marcada quando o pedido deve gerar comissão para o vendedor** **(a comissão normalmente é gerada na rotina que gera o faturamento).&lt;br /&gt;
* **Destacar ST no pedido: **a seleção dessa opção, faz com que o pedido tenha o destaque do imposto (o mesmo é calculado de acordo com a parametrização fiscal do produto)&lt;br /&gt;
* **Parâmetro Fiscal Obrigatório: **uma vez selecionada, valida a informação fiscal dos produtos (definida no cadastro). Caso o item não esteja com os dados fiscais preenchidos corretamente será apresentada a seguinte mensagem:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-13.png||height=&amp;quot;138&amp;quot; width=&amp;quot;616&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Força de vendas: disponibiliza o tipo de pedido para vendas através de dispositivo mobile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 4. Geração do pedido =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para cadastro de um pedido de venda acesse o menu Comercial&amp;gt; Pedidos, como na imagem abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-14.png||height=&amp;quot;89&amp;quot; width=&amp;quot;269&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-15.png||height=&amp;quot;470&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para criar um pedido novo deve-se clicar em **INCLUIR **e preencher os campos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Tipo de pedido: **Como mostrado anteriormente nos outros tópicos, neste campo deve ser informado o tipo de pedido referente à operação do pedido.&lt;br /&gt;
* **Cliente:** campo para informar o cliente que está realizando a compra.&lt;br /&gt;
* **Vendedor:** responsável pela venda.&lt;br /&gt;
* **Condição de pagamento:** definição dos prazos de faturamento.&lt;br /&gt;
* **Atendente: **Será informado quem fez o atendimento ao cliente.&lt;br /&gt;
* **Forma de cobrança:** Qual forma será o pagamento (ex.: dinheiro, cartão, boleto etc.).&lt;br /&gt;
* **Lista:** Mecanismo utilizado para diferenciar o preço do produto para cada cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lista de preços dos produtos altera o preço de venda do item aplicando um desconto ou acréscimo. Esta lista pode ser selecionada manualmente ou definida no cadastro do cliente para ser buscada automaticamente na inclusão do cliente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Após o preenchimento das informações a cima, em “Dados dos Produtos” serão incluídos os produtos para venda.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-16.png||height=&amp;quot;201&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para incluir um item no campo, deve-se clicar em código e após no ícone [[image:image-20200505184721-17.png||height=&amp;quot;21&amp;quot; width=&amp;quot;24&amp;quot;]] (ou apertar a tecla F2 do teclado) que irá abrir a janela de pesquisa com os produtos cadastrados e informações de estoque e preço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Caso haja mais itens para a inclusão, aperte a tecla da seta para baixo que será adicionado uma nova linha para incluir um novo produto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 4.1. Aba Serviço ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aba destinada a inclusão de serviços que serão prestados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-18.png||height=&amp;quot;419&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 4.2. Aba Logística ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aba destinada ao preenchimento das informações de entrega do produto, frete, endereço (caso seja diferente do endereço principal), quantidade de volume, entre outros.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-19.png||height=&amp;quot;471&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 4.3. Aba Simulação do Pagamento ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando o faturamento não é gerado no pedido, a aba apresenta apenas informações de como será gerado o documento a receber (de acordo com a condição de pagamento) quando for gerada a nota.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-20.png||height=&amp;quot;367&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 4.4. Aba Observações ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-21.png||height=&amp;quot;470&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Observação da Expedição: **as informações registradas nesse campo irão aparecer tanto na impressão do pedido no modo separação, quanto na expedição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Observação: **informações internas do pedido. Apenas quem acessá-lo terá acesso a ela.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
**Observação da Nota Fiscal: **tudo registrado nesse campo será transcrito para as informações complementares da NF-e.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 4.5. Aba Follow-up (Acomp.) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Registra um histórico das ações realizadas na proposta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-22.png||height=&amp;quot;470&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= 5. Menu Pop-Up =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na aba cadastro, clicando com o botão direito existe o menu pop-up:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-23.png||height=&amp;quot;438&amp;quot; width=&amp;quot;272&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Dados Cliente: **mostra todas as informações do cliente de forma resumida.&lt;br /&gt;
* **Análise de Crédito: **apresenta o histórico de faturamento do cliente, se possui parcelas vencidas, a vencer, saldo de crédito, entre outros&lt;br /&gt;
* **Buscar proposta: **Esta opção torna possível a geração de um pedido buscando os dados de uma proposta de venda automaticamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ao clicar, o sistema mostrar uma nova janela:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-24.png||height=&amp;quot;382&amp;quot; width=&amp;quot;655&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nesta janela será possível fazer a busca de uma proposta feita clicando no ícone da “mãozinha amarela” e o sistema listará todas as propostas feitas. Após selecionar a proposta no campo a baixo listará os produtos e clicando em “OK” será carregado todas as informações para o pedido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Análise de Lucratividade:** mostra cálculo de lucratividade daquela venda, baseada no custo do produto e valor de venda (o cálculo mais fidedigno da lucratividade se dá utilizando os fatores de custo e precificação. **//Vide manual//**).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Previsão de Impostos: **informa previamente os impostos de cada item e seu valor total.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(% style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; %)&lt;br /&gt;
[[image:image-20200505184721-25.png||height=&amp;quot;321&amp;quot; width=&amp;quot;800&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* **Notas (s) Fiscal(is) Emitidas: **mostra todas as notas que foram emitidas através daquele pedido.&lt;br /&gt;
* **Comissão: **se o a comissão for gerada no pedido, esse menu mostra o valor de tal.&lt;br /&gt;
* **E-mail(s) enviado(s): **mantêm o histórico do envio daquele pedido por e-mail.&lt;br /&gt;
* **Nº Autorização Pagto. Com Cartão: **permite ver o número de autorização de pagamento daquele pedido, quando realizado por cartão.&lt;br /&gt;
* **Confirmar: **muda a situação do pedido para confirmado, o que faz o mesmo ficar visível na expedição para baixa.&lt;br /&gt;
* **Cancelar: **cancela o pedido e o torna inutilizável.&lt;br /&gt;
* **Liberar Financeiro: **quando o pedido fica com alguma pendência financeira, o usuário que tem acesso a esse menu e permissão, libera através desse menu.&lt;br /&gt;
* **Liberar Documentação: **quando o pedido fica com alguma pendência por causa de documentação, o usuário que tem acesso a esse menu e permissão, libera através desse menu.&lt;br /&gt;
* **Liberar Negociação: **quando o pedido fica com alguma pendência comercial, o usuário que tem acesso a esse menu e permissão, libera através desse menu.&lt;br /&gt;
* **Concretizar: **concretiza aquele pedido e o mesmo não fica mais disponível para geração de NF-e.&lt;br /&gt;
* **Alterar p/ Confirmado: **volta a situação do pedido para confirmado quase esteja concretizado.&lt;br /&gt;
* **Gerar Nota Fiscal: **usando esse menu, gera-se a nota automaticamente, após deve-se apenas ir no menu da nota fiscal e transmiti-la. Lembrando que para utilizar a ferramenta a baixa na expedição têm que ter sido realizada ou a disponibilização dos pedidos definida nos parâmetros permita gerar a NF-e sem baixa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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		<author><name>Administrator</name></author>
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