Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/866: mudanças entre as edições

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===  ===<br><br>(% aria-label="1589228729405-343.png Imagem widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1" %)<br>(((<br> <br>)))<br><br>=== __**Erro: 866**__ ===<br><br>__Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.__<br><br><br>Ocorre em dois casos:<br><br>1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.<br><br>2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.<br><br>=== __**Solução:**__ ===<br><br>Verifique a solução para o item 1 e 2:<br><br>1) Solução 1:<br><br>Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:<br><br>[[image:866-3.png||height="255" width="822"]]<br><br>[[image:866-4.png||height="485" width="822"]]<br><br>Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.<br><br><br>2) Solução 2:<br><br>Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:<br><br>[[image:866.png]]<br><br><br>Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:<br><br>[[image:866-1.png||height="227" width="602"]]<br><br><br>Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:<br><br>[[image:866-2.png||height="205" width="611"]]<br><br>Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.

Edição atual tal como às 18h30min de 7 de junho de 2023

Erro: 866

Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.


Ocorre em dois casos:

1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.

2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.

Solução:

Verifique a solução para o item 1 e 2:

1) Solução 1:

Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:

866-3.png

866-4.png

Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.


2) Solução 2:

Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:

866.png


Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:

866-1.png


Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:

866-2.png

Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.