Documentação de Release/2021/Documento Versão 4.8.05.31: mudanças entre as edições
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Edição atual tal como às 19h19min de 7 de junho de 2023
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1. Aprimoramento do Indicador de Presença do Comprador
1.1 Finalidade:
Na versão anterior 4.8.05.18 foi implementado o Indicador de presença do comprador nas rotinas comerciais. Nesta versão, a finalidade é implementar a identificação do Intermediador ou Agenciador da Operação na operação de venda. Através deste novo campo, informar na NF-e/NFC-e os dados do marketplace utilizado na transação, ou seja, os dados do e-commerce utilizado para realizar a venda dos produtos.
1.2 Pedido e NF-e:
Implementado os novos campos em Comercial > Pedido > Logística e em Emissão NF > NF-e > Emissão. Os dados que forem informados no pedido, irão compor a NF-e e NFC-e que forem geradas a partir dele.
1.3 Detalhamento dos campos:
Indicador de Presença do Comprador: Refere-se ao modo como se deu a comercialização:
- 0 - Não se Aplica
- 1 - Operação Presencial
- 2 - Operação não presencial, internet
- 3 - Operação presencial, Teleatendimento
- 4 - NFC- e Entrega a Domicílio
- 5 - Operação Presencial, fora estabelecimento
- 9 - Operação Não Presencial, outros
CNPJ Intermediador Operação: Refere-se ao CNPJ do intermediador da Transação, este dado deverá ser obtido junto a plataforma de vendas parceira.
Identificação na Plataforma: Refere-se ao registro da empresa dentro do sistema do intermediador da transação. Este também será obtido diretamente da plataforma de vendas parceira.
Indicador do Intermediador: Determina se a operação comercial foi concebida em plataforma própria (site ou plataforma da empresa) ou de terceiros, como do próprio intermediador.
Nota: Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas por marketplace, como venda em site próprio, teleatendimento.
2. Criação de follow-up no pedido e nota fiscal para registro das alterações
2.1 Finalidade:
Adicionar ao follow-up o que foi alterado no pedido e nota fiscal após a sua gravação. Registrando a informação anterior e posterior a alteração.
2.2 Follow Up:
Em Comercial > Pedido, e em Emissão NF > NF-e > Emissão, ao realizar alguma alteração, será registrado no follow up o que foi alterado. Sendo informado o valor anterior e posterior dos campos: código do produto, quantidade, valor unitário, vendedor, condição de pagamento e forma de cobrança.
3. Inserção do filtro cidade e estado no relatório Notas Fiscais x Transportadoras
3.1 Finalidade:
Inserir o filtro de cidade e estado para melhor visualização do relatório de Notas Fiscais x Transportadora.
3.1 Relatório:
Adicionado os filtros cidade e estado em Relatórios > Vendas > Notas Fiscais > Notas Fiscais x Transportadora.
4. Novas regras de validação do pagamento do arquivo XML de NF-e e NFC-e
4.1 Finalidade:
Atender a Nota Técnica 2020.006, quanto as novas regras de validações do pagamento no arquivo XML de NF-e e NFC-e. O SupraMais já envia ao XML a Tag da Descrição do Pagamento e Bandeira de Cartão, será necessário somente a inserção das novas opções.
4.2 Forma de Cobrança:
Em tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança, foi adicionado novas opções na Descrição Recebimento: Depósito Bancário, Pagamento Instantâneo (PIX), Transf. Bancária/Carteira Digital, Prog. de fidelidade/Cashback/Crédito Virtual :
01-Dinheiro
02-Cheque
03-Cartão de Crédito
04-Cartão de Débito
05-Crédito Loja
10-Vale Alimentação
11-Vale Refeição
12-Vale Presente
13-Vale Combustível
15-Boleto Bancário
16-Depósito Bancário
17-Pagamento Instantâneo (PIX)
18-Transf. Bancária/Carteira Digital
19-Prog. de fidelidade/Cashback/Crédito Virtual
90- Sem pagamento
99-Outros
4.3: 99 – Outros:
Ao selecionar a opção 99 – Outros, será exibido o campo ‘Descrição Adicional Meio de Pagamento’, o mesmo deve ser obrigatoriamente preenchido com a informação do meio de pagamento:
4.4 Bandeira de Cartão:
Em tabelas > Financeiro > Bandeira de Cartões, foi adicionado novas opções de operadora: Alelo, Banes Card, CalCardm, Credz, Discover, GoodCard, Hiper, JcB, Mais, MaxVan, Policard, RedeCompras, Sodexo, ValeCard, Verocheque, VR, Ticket.
Após a realização do cadastro da Bandeira de Cartão, a mesma deve ser vinculada em Tabelas > Financeiro > Forma de Cobrança > Recebimento Cartão:









