Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/533: mudanças entre as edições

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=== **__Erro: 533__** ===<br><br>__Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.__<br><br><br>Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.<br><br>=== **__Solução:__** ===<br><br>Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:<br><br>[[image:533-1.png||height="267" width="913"]]<br><br><br>Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.<br><br>Caso o produto tenha destaque de ST, é importante verificar duas as opções a seguir:<br><br>1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:<br><br>[[image:533.png||height="349" width="649"]]<br><br>2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:<br><br>[[image:533-2.png||height="264" width="921"]]<br><br>Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Edição atual tal como às 14h45min de 7 de junho de 2023

Erro: 533

Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.


Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.

Solução:

Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:

533-1.png

Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.

Caso o produto tenha destaque de ST, é importante verificar duas as opções a seguir:

1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:

533.png


2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:

533-2.png

Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.