Documentação de Release/2021/Documento Versão 4.8.04.12: mudanças entre as edições
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Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um | Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um Supervisor de Compras para prosseguir com a gravação: | ||
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Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação: | Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação: | ||
Edição atual tal como às 17h25min de 28 de junho de 2023
1. Validação do valor total da Nota de Terceiros
1.1 Finalidade:
Realizar uma comparação entre o valor total da nota informado no arquivo XML e o valor total calculado pelo SupraMais, para garantir a consistência das informações.
1.2 Nota de Terceiros:
Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros, ao clicar no botão gravar da Nota de Terceiros, será feita a comparação entre o valor total calculado pelo SupraMais e o valor total do XML. Identificando a divergência entre os valores, será necessário autorização de um Supervisor de Compras para prosseguir com a gravação:
Caso usuário não tenha autorização, será exibido a seguinte mensagem: "Autorização não concedida". E a Nota de Terceiros voltará ao modo de edição.
Caso seja inserido um usuário e senha com a devida permissão, a Nota de Terceiros será gravada, e será registrado follow-up de tal operação:
Gravação realizada mediante autorização em virtude da diferença entre o Valor Total da Nota e o total existente no XML.
2. Criação do Relatório Romaneio x Pedidos x NFe
2.1 Finalidade:
Criação de um relatório para registro dos Romaneios de Entrega, com as informações do pedido, nota fiscal, cliente, valor, forma de pagamento, vendedor, campos para informar a data, nome e assinatura do responsável pela entrega.
2.2 Relatório:
Inserido no menu Relatórios > Logística > Romaneio x Pedidos x NFe:
3. Alteração da regra de cálculo de peso do produto no Pedido e Nota Fiscal
3.1 Finalidade:
Alteração da regra de recálculo do peso bruto e peso líquido no pedido e nota fiscal, para que o usuário tenha possibilidade escolher entre o peso proveniente do cadastro do produto, ou o peso inserido manualmente.
3.2 Nota Fiscal:
Em Emissão NF > NF-e > Emissão, ao clicar no botão gravar da Nota Fiscal, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, a Nota Fiscal será gravada:
Caso os valores dos pesos sejam divergentes, será apresentada a seguinte mensagem:
Manter atual: Mantem os valores digitados na aba logística e grava a NF-e.
Manter o anterior: Altera os valores digitados na aba logística para ao anterior, e gravar a NF-e.
Informar novo: Volta para a aba de logística para que o usuário atualize os dados e clique em gravar novamente.
3.3 Pedido:
Em Comercial > Pedidos, ao clicar no botão gravar do Pedido, será feita uma verificação, e caso o valor dos pesos calculados pelo SupraMais, seja igual ao valor informado na aba logística, o Pedido será gravado:
Caso os valores dos pesos sejam divergentes, será apresentada a seguinte mensagem:
- Manter atual: Mantem os valores digitados na aba logística e gravar o pedido.
- Manter o anterior: Altera os valores digitados na aba logística para ao anterior, e gravar o pedido.
- Informar novo: Volta para a aba de logística para que o usuário atualize os dados e clique em gravar novamente.








