Manuais/Emissão NF/Retorno de erros SEFAZ/866: mudanças entre as edições
(Importacão de dados via API) |
(Importacão de dados via API) |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=== === | |||
(% aria-label="1589228729405-343.png Imagem widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1" %) | |||
((( | |||
))) | |||
=== __**Erro: 866**__ === | |||
__Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.__ | |||
Ocorre em dois casos: | |||
1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota. | |||
2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda. | |||
=== __**Solução:**__ === | |||
Verifique a solução para o item 1 e 2: | |||
1) Solução 1: | |||
Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal: | |||
[[image:866-3.png||height="255" width="822"]] | |||
[[image:866-4.png||height="485" width="822"]] | |||
Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente. | |||
2) Solução 2: | |||
Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento: | |||
[[image:866.png]] | |||
Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido: | |||
[[image:866-1.png||height="227" width="602"]] | |||
Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente: | |||
[[image:866-2.png||height="205" width="611"]] | |||
Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente. | |||
Edição das 15h10min de 1 de junho de 2023
(% aria-label="1589228729405-343.png Imagem widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1" %) (((
)))
__**Erro: 866**__
__Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.__
Ocorre em dois casos:
1) Quando o valor total do Contas a Receber vinculado a Nota Fiscal, se encontra divergente do valor total da nota.
2) Ou quando o tipo de pedido e o tipo de nota correspondente, estão configurados para gerar faturamento. Neste caso serão gerados dois faturamentos referentes a uma mesma venda.
__**Solução:**__
Verifique a solução para o item 1 e 2:
1) Solução 1:
Consulte em Financeiro > Contas a Receber > CR Documentos e localize a conta. Verifique se o valor total das parcelas é igual ao valor total da Nota Fiscal, e se a forma de cobrança e parcelamento condizem com o que foi informado na Nota Fiscal:
Quando está divergente, é necessário alterar o Contas a Receber para ficar igual ao que foi informado na Nota Fiscal. Após a alteração, tente transmitir a nota novamente.
2) Solução 2:
Apenas um deles, Pedido ou NF-e, pode gerar o faturamento:
Quando ambos estão marcados, é necessário desativar o Tipo de Pedido que gera o faturamento, em Tabelas > Comercial > Tipo de Pedido:
Em seguida, crie de um novo Tipo de Pedido que **não gera faturamento, **e vincule-o com o Tipo de Nota Fiscal já existente:
Retorne a tela do pedido, altere-o para confirmado, troque o Tipo de Pedido e grave. Após, tente transmitir a NF-e novamente.





