Retorno de erros SEFAZ/531: mudanças entre as edições

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=== __**Erro: 531**__ ===
=== Erro: 531 ===


__Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.__
<u>Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.</u>




Ocorre quando o somatório da Base de Cálculo de ICMS dos produtos, está diferente do valor total da Base de Cálculo de ICMS na nota fiscal.
Ocorre quando o somatório da Base de Cálculo de ICMS dos produtos, está diferente do valor total da Base de Cálculo de ICMS na nota fiscal.


=== __**Solução:**__ ===
=== Solução: ===


Verifique em cada item da NF-e, o CST/CSOSN de ICMS e a alíquota correspondente:
Verifique em cada item da NF-e, o CST/CSOSN de ICMS e a alíquota correspondente:


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Faça as alterações de acordo com a classificação fiscal do produto, seguindo o regime tributário da empresa. Em seguida, grave a NF-e e tente transmitir novamente.
Faça as alterações de acordo com a classificação fiscal do produto, seguindo o regime tributário da empresa. Em seguida, grave a NF-e e tente transmitir novamente.
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Para evitar que o erro ocorra novamente, tal informação deve ser alterada no Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, faça as devidas alterações:
Para evitar que o erro ocorra novamente, tal informação deve ser alterada no Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, faça as devidas alterações:


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Edição atual tal como às 14h43min de 7 de junho de 2023

Erro: 531

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.


Ocorre quando o somatório da Base de Cálculo de ICMS dos produtos, está diferente do valor total da Base de Cálculo de ICMS na nota fiscal.

Solução:

Verifique em cada item da NF-e, o CST/CSOSN de ICMS e a alíquota correspondente:

531-1.png

Faça as alterações de acordo com a classificação fiscal do produto, seguindo o regime tributário da empresa. Em seguida, grave a NF-e e tente transmitir novamente.

Sugerimos consultar os códigos CST/CSOSN e alíquotas com a sua contabilidade.

Para evitar que o erro ocorra novamente, tal informação deve ser alterada no Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, faça as devidas alterações:

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