Retorno de erros SEFAZ/531: mudanças entre as edições
De SupraWiki
(Importacão de dados via API) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=== | === Erro: 531 === | ||
<u>Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.</u> | |||
Ocorre quando o somatório da Base de Cálculo de ICMS dos produtos, está diferente do valor total da Base de Cálculo de ICMS na nota fiscal. | Ocorre quando o somatório da Base de Cálculo de ICMS dos produtos, está diferente do valor total da Base de Cálculo de ICMS na nota fiscal. | ||
=== | === Solução: === | ||
Verifique em cada item da NF-e, o CST/CSOSN de ICMS e a alíquota correspondente: | Verifique em cada item da NF-e, o CST/CSOSN de ICMS e a alíquota correspondente: | ||
[[image:531-1.png| | [[image:531-1.png|875x251px]] | ||
Faça as alterações de acordo com a classificação fiscal do produto, seguindo o regime tributário da empresa. Em seguida, grave a NF-e e tente transmitir novamente. | Faça as alterações de acordo com a classificação fiscal do produto, seguindo o regime tributário da empresa. Em seguida, grave a NF-e e tente transmitir novamente. | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
Para evitar que o erro ocorra novamente, tal informação deve ser alterada no Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, faça as devidas alterações: | Para evitar que o erro ocorra novamente, tal informação deve ser alterada no Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, faça as devidas alterações: | ||
[[image:531.png| | [[image:531.png|868x268px]] | ||
Edição atual tal como às 14h43min de 7 de junho de 2023
Erro: 531
Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.
Ocorre quando o somatório da Base de Cálculo de ICMS dos produtos, está diferente do valor total da Base de Cálculo de ICMS na nota fiscal.
Solução:
Verifique em cada item da NF-e, o CST/CSOSN de ICMS e a alíquota correspondente:
Faça as alterações de acordo com a classificação fiscal do produto, seguindo o regime tributário da empresa. Em seguida, grave a NF-e e tente transmitir novamente.
Sugerimos consultar os códigos CST/CSOSN e alíquotas com a sua contabilidade.
Para evitar que o erro ocorra novamente, tal informação deve ser alterada no Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, faça as devidas alterações:


