Retorno de erros SEFAZ/533: mudanças entre as edições

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=== **__Erro: 533__** ===
=== Erro: 533 ===


__Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.__
<u>Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.</u>




Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.
Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.


=== **__Solução:__** ===
=== Solução: ===


Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:
Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:


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[[File:533-1.png|874x256px]]


Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.
Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.
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1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:
1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:


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[[File:533.png|616x331px]]




2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:
2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:


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Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.
Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.

Edição atual tal como às 14h47min de 7 de junho de 2023

Erro: 533

Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens.


Ocorre quando existe o destaque do ICMS-ST na NF-e, porém, o CST ICMS não permite tal destaque, ou na parametrização fiscal do produto não tem as informações necessárias para o cálculo.

Solução:

Verifique em cada item da NF-e, o CST de ICMS informado:

533-1.png

Verifique com a contabilidade o CST correto e altere a informação na NF-e, grave e tente transmitir novamente.

Caso o produto tenha destaque de ST, é importante verificar duas as opções a seguir:

1) Em Tabelas > Códigos Fiscais > CST - CSOSN (ICMS), no CST em questão, confira se o campo da “Base de Cálculo do ICMS Substituição” está selecionado:

533.png


2) No Cadastro do Produto > aba Fiscal > Emissão NF, selecione o estado de destino, e no tipo de nota em questão, confira as alíquotas informadas de ICMS e MVA:

533-2.png

Após a conferência e preenchimento correto das informações, exclua ou inutilize a NF-e e emita novamente.