Documentação de Release/2022/Documento Versão 4.9.03.21

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**1. Criar campo para informar o nome de exibição da empresa:**

**1.1 Finalidade:**

Criar um campo para informar o nome da empresa que deve aparecer no cabeçalho do SupraMais, afim de facilitar a identificação para clientes que possuem mais de um banco de dados.


**1.2 Identificação:**

Em Ferramentas > Configuração de Parâmetros > Dados da Empresa, foi adicionado o campo “Identificação Empresa”, ao informar o Nome de Exibição, ele será apresentado no cabeçalho do SupraMais:

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**2. Criar ferramenta de inutilização manual de NF-e :**

**2.1 Finalidade:**

Quando a inutilização da nota é transmitida, mas não ocorre o retorno da SEFAZ com o protocolo e data de inutilização, o SupraMais não consegue inutilizar a nota automaticamente, devido à falta dos dados. Neste caso, será necessário criar uma ferramenta para inserir manualmente as informações da inutilização, consultadas no Portal de Nota Fiscal Eletrônica.


**2.2 Usuário:**

Em Ferramentas > Usuários > Permissões > Vendas, foi adicionado o campo “Liberar Inutilização de NF-e Manual”:

height="476" width="775"

Ao solicitar senha de autorização para inutilizar uma nota manualmente, apenas usuários com permissão poderão liberar a continuidade do processo.


**2.3 NF-e:**

Em Emissão NF > NF-e > Emissão, foi adicionado ao menu pop-up, a opção “Inutilização Manual NF-e”:

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A opção ficará habilitada apenas para notas gravadas, com situação “Emitida” e que não tiveram chave de acesso e protocolo retornados pela SEFAZ.

Ao selecionar a opção, será apresentada a tela para inserir os dados previamente consultados no Portal de Nota Fiscal Eletrônica, em seguida, será solicitado senha para autorizar a inutilização manual:

height="177" width="378"

height="208" width="454"

É importante lembrar que, quando se inutiliza uma nota fiscal, o financeiro dela é excluído e o pedido que foi utilizado é liberado.


**3. Ajuste na emissão de NF-e para empresas do Regime Especial do ICMS:**

**3.1 Finalidade:**

Em atendimento ao manual de boas práticas de escrituração das Notas Fiscais para empresas enquadradas nos Regimes Especiais do ICMS, que determina que os documentos emitidos por estes, tenham a sua respectiva situação descrita como **08 – Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Especifica.**

Será necessário realizar alteração no SupraMAIS, para que contribuintes que precisem dessa configuração, possam ter seus documentos regulares emitidos com a situação padrão **“08”**, mas que seja possível emitir outros documentos fora do regime especial, com a situação** 00 – Documento Regular.**


**3.2 Tipo de Nota:**

Em Tabelas > Comercial > Tipo de Nota Fiscal, foi inserido o campo SPED:

height="334" width="683"

O Campo destacado é de preenchimento obrigatório, tendo por padrão a opção **“00 – Documento regular”** selecionada, desse modo, fica condicionado ao tipo de nota fiscal a situação padrão do SPED, mas caso necessário, no ato da emissão da nota fiscal, essa situação poderá ser alterada manualmente:

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**4. Adicionar validação do CNPJ na Nota de Terceiros:**

**4.1 Finalidade:**

Adicionar validação na nota de terceiros e conhecimento de transporte, para que ao realizar a entrada usando XML, o CNPJ do destinatário informado no arquivo, seja igual o CNPJ da empresa recebedora.


**4.2 Nota de Terceiros:**

Em Compras > Nota de Terceiros > Nota de Terceiros e Conhecimento de Transportes > Importação de Arquivos XML - CT-e, ao realizar o lançamento utilizando arquivo XML, será verificado se o CNPJ informado do parâmetro do SupraMAIS é igual CNPJ informado no XML, caso sejam divergentes, será apresentada a seguinte mensagem e a operação será abortada:

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